--------------------------------------------------------------- 范文最新推荐 ------------------------------------------------------ 1 / 2 2019 质量体系内审报告 2019 质量体系内审报告 二○○七年十月二十七日至二十八日, ××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七年度 内部质量管理体系审核工作。 本次内审组由三人组成, 成员均取得内 审员证书并经领导授权,组长由×× *担任。依据《内审计划》按排 的日程,审核组利用二天时间,分别对××一分公司、二分公司以及 公司相关职能部门、 领导层进行现场审核。 审核组按照事前编制的检 查表,采用抽样调查办法,通过现场提问、查阅文件及记录、现场观 察等方式,取得大量第一手资料, 并进行现场检查记录。 通过
质量体系文件编制标准作业规程 1 目的 确保质量体系文件编制、发放的规范性、相容性和有效性。 2 适用范围 适用于质量体系《质量手册》 、《程序文件》、《作业文件》的编制、审核、批准、发布、发放及标识的实施。其他 类文件如通知、通告等不在此规范适用范围内。 3 职责 3.1 总经理负责批准《质量手册》和《程序文件》 。 3.2 管理者代表负责组织编写和审核《质量手册》和《程序文件》批准作业文件。 3.3 各部门负责人负责编写或组织编写并审核本部门的作业文件。 3.4 品质部是程序文件和作业文件编写的组织部门并负责编写程序文件和公司通用的作业文件,负责公司通用作 业文件的审核。 4 程序要点 4.1 文件范围的界定。本规范所指文件包括: 《质量手册》是公司文件化质量体系的 A 级文件,是文件化质量体系的总纲。 程序文件是公司文件化质量体系的 B 级文件,是公司质量手册( A 级文件)的展开和
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