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更新时间:2026.04.19
县公路管理站财务审计工作总结

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2005年县公路管理站财务审计工作总结 一年来,在市处财审科和站领导的直接指导下,全体财审人员能以《会计法、审计法》、《江苏省 公路事业单位会计核算办法》为主要学习内容。进一步完善修订了财审管理制度,财审人员岗位职责 与道德规范, 财审人员目标奖惩考核细则。 财审人员在日常工作中, 坚持原则,廉洁自律,遵章守纪, 积极的协助县审计局对金马线、 226黎铜线改建工程竣工验收财务审计,江苏油田等各施工单位往来 账款的核实等工作。 1-12 月份征收养路费约 968.5 万元,占年度计划的 108.8%。完成年初计划二个 审计项目。年度财审档案 125册,按财档要求整理归档。今年三产收入 15.64 万元。现将一年来的主 要工作总结一、完善规章制度,强化经济核算随着公路部门机制改革事企的分开,为了使我站在机制 改革后的财审工作有一个新的气色,确保各项经费使用合理合法,我们首先从完善制度、考核细则

内部审计工作总结

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第 1 页 共 16 页 工作总结: _________ 内部审计工作总结 姓名: ______________________ 单位: ______________________ 日期: ______年_____月_____日 第 2 页 共 16 页 内部审计工作总结 xx年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业 务主管部门的正确领导下, 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想 为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部 署,以科学发展观为统揽, 以服务 xx“三路三园三片”建设为重点, 以 维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全 面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全 力服务于我区经济社会科学发展。 进一步深刻认识和理解国家审计的核 心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重

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