1 5. 现场评审检查表 本检查表依据《实验室资质认定评审准则》要求制定,编号与准则一致,其中准则的条 款 1、2 和 3 在本检查表中省略。 4管理要求 4.1 组织 条 款 评 审 内 容 评审结论 评 审 记 录符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 项 不 适 用 4.1. 实验室应依法设立或注册,能够承担相应的法律责任, 保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 4.1.1 实验室一般为独立法人; 非独立法人的需经法人授权, 能独立承担第三方公正检测或校准活动;独立对外行 文和开展业务活动,有独立账目和独立核算。 4.1.2 实验室应具备固定的工作场所。 应具备正确进行检测和 / 或校准所需要的并且能够独 立调配使用的固定、临时和可移动检测和 / 或校准设备 设施。 4.1.3 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 4.1.4. 实验室应有与其从事检测和 /
1 供方质量能力现场审核 /评定报告 一、 供方基本情况: QR/PS-03 A/0 NO.: 供方名称 联系人 邮编 地 址 联系电话 传真 提供物资 或外加工 服务名称 二、现场审核、评定情况: 现场审核时间 审核组长 参与部门 参与审核 评定人员 审核得分 评定级别 审核评定结论: 签字 /日期: 三、 不合格项整改:(由供方制定实施纠正措施计划) 序 不合格项描述 供方整改措施计划 完成期限 附:供方质量能力现场审核 /评定检查表 2 供方质量能力现场审核评定检查表 审核及评定项目 标准分 实际 得分 备注 1. 现场文件和资料控制 4 A. 是否对合同零件编制了质量计划,规定专门的控制措施? 2 B. 是否对所有工作场所的指导文件全部有效,并及时撤除作废文件? 2 2. 采购 2 对关键原材料的供方是否进行评定? 2 3. 本厂提供的物资 12 A. 接收前是否进