质量体系内部审核报告 受控编号 共 3页第 1页 内审报告编号 审核日期 编制人 编制日期 审核目的 验证质量体系的符合性和有效性 审核范围 公司质量体系覆盖的所有部门及要素 审核依据 《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》、作业 指导书、国家有关法律法规等 审核组成员 组长: 审核中发现的问题综述 : 本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》 、《质量手册》、《程序文件》等 文件开展的 2014年内部审核。 一、 质量体系内部审核概述 本公司成立的内审小组在各科室配合下,按内部审核计划安排,分别到各科 室、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环 境、人员等进行了认真细致的检查。审核组审核了业务室、检测一室、检测二室 共 3个科室,审核中发现的不符合项已向有关科室指明, 并由他们确认, 就不符 合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。本次内审共发现
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