工 作 周 报 表 科室 财务科 日期 2010 年 8 月 27 报告人 xxx 本 周 工 作 纪 要 1. 集中做好 8月份各项收支结算及其凭证的编制与审核工作。 2.完成 7月份银行对账并编制银行存款余额调节表。 3.做好 2009年、2010年上半年合保数据的统计工作。 4.完成 2007-2010年干部保健费余额、 2010年合作医疗余额的核对。 5.做好公积金年审的相关工作。 6.完成对七、八、九、十病区医疗收费执行情况的抽查。 7.对门诊、住院日报进行复核,对门诊、住院票据进行核销。 8.对收费员库存现金进行抽查。 9.其他日常工作的开展。 下 周 工 作 重 点 1.继续做好 8月份各项收支结算及其凭证的编制与审核, 尽可能完成会计报表。 2.完成 7月份奖金发放(包括个税计算与扣除)及汇总表的编制与打印工作。 3.完成 2009年、2010年上半年合