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更新时间:2026.06.13
[实用参考]仓库收发流程图

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[重点实用参考文档资料 ] [重点实用参考文档资料 ] 来货 退货的写清退货原 因,品种,规格,数 量,日期等,一式两 份,一份交与送货人 将合格品入库摆 放好并签字确认 准确填写入库单, 并 做好物料库存表 检查来货品种、 规格、质量及数 量是否合格 根据损坏情况决 定是否退货, 不能 确定的联系领导 损坏程度 准确填写入库 单,并做好物资 库存表 仓库物资管理制度 一、物资的验收入库仓库管理制度 不合格 合格退货 1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、清 点,经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后, 方可入库。如物资出现 损坏,可根据损坏情况决定是否退货,不能确定的联系领导,确定需要退货的, 写清退货原因、品种、规格、数量、日期等,一式两份,一份交与送货人。 2、对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经使用人、仓 库管理员、送货员签字后,

流程图—收文处理流程图

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附件 2 收文处理工作流程 流程编号: XZ-LC-001 流程输入 收文登记表 流程输出 文件批示传阅单 流程负责人 综合办公室负责人 流程设计出发点 通过制度化的工作流程保证文件处理工作合理、顺利进行 重要节点 A4---- 综合办公室签署拟办意见,报请相关领导签阅。 A6、C6---- 公文秘书负责传递文件及督办,承办部门负责阅知 及办理,承办部门当按时限要求办理 开始 文 件 / 传 真 签收 收文登记 拟办意见 文件阅知及 办理 否 是 节点 公文秘书 综合办公室 负责人 相关部门 /人员 相关领导 相关制度 /表单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B D C E 收文登记表 文 件 批示传 阅 单 审批 文件办结 文件传递及 督办 接收反馈 文件归档 结束

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