贵州舜天工程造价咨询事务所有限公司 2012 年预算报告 1 报 告 目 录 一、报告正文 一、工程概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 二、预算范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 三、编制依据 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯3 四、主要材料单价 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 五、编制情况说明 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 六、编制结论 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 二、报告附件 1、基本建设工程项目施工图预算汇总表 2、工程预算书 3、造价咨询委托书 - 2 - 贵州舜天工程造价咨询事务所有限公司 黔舜价预字 [2012] 第 000号 德江县高新技术创业园 6 号、 7 号、 8 号、 9 号厂房工程 施工图预算编制报告 德江县审计局: 我公司接受贵单位委托,自 2012
篇一:某企业内部审计报告 (范文 ) 企业内部审计报告范文 一、导言 日期: 2003年 10月 26日 接受者:公司总经理 *** 引言: 经公司 2003 年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计,涉及的期间是从 2002 年 1月 1 日至 2003 年月 9 月 30日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉及计划物控部从 2002 年 1月 1 日至 2003 年月 9 月 30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性, 存货成本管理的效益性,内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提 供的资料。审计过程中我们结合其实际情况,实施了我们认为合适的、必要的审计程序。 简要的审计结论和审计发现的性质: (主要的审计发现和内部控制的薄弱
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