造价通
更新时间:2026.04.26
公司内控管理制度

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***** 小额贷款有限公司内控管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进公司建立和健全内部控制, 防范金融风险, 保障 公司体系安全稳健运行, 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 、《中华人民共和国公司法》 、《关于小 额贷款公司试点的指导意见》等法律规定和金融企业审慎监管要求, 制定本制度。 第二条 内部控制是公司为实现经营目标, 通过制定和实施一系 列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和 纠正的动态过程和机制。 第三条 公司内部控制的目标: (一)确保国家法律规定和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二)确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。 (三)确保风险管理体系的有效性。 (四)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完 整。 第四条 公司内部控制应当贯彻全面、 审慎、有效、独立的原则, 包括: (一)内部

造价咨询部管理制度

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工程造价咨询部管理制度 为了规范造价咨询部工作, 结合公司现阶段实际情况, 特制定本 制度: 一、部门工作职责 1、负责及时、准确完成公司交办的造价咨询工作,对造价咨询 成果负责; 2、负责拟定部门的工作制度,报董事会批准后,组织实施; 3、拟定造价咨询部门人员招聘计划,报经理办公会议批准; 4、拟定部门的年度工作计划, 报经理办公会议批准并组织实施; 5、负责造价咨询成果文件的信息化管理及资料归档; 6、负责行业主管部门对口检查的衔接、落实、接待等工作; 7、负责配合公司财务完成年度部门财务核算工作; 8、协助公司财务部门收取造价咨询费。 9、负责领导交办的其他工作。 二、造价咨询部人员岗位职责 ( 一 ) 总经理助理(分管造价咨询部)岗位职责 1、主持造价咨询部的全面工作。 2、负责造价咨询业务的分配并组织实施。 3、负责咨询业务中各子项、各专业间的技术协调、组织管理、 质量管理工作。

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