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更新时间:2026.10.10
施工扬尘控制检查记录

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序号 检查结果 复查情况 门前及生活区保洁 沉淀池及排水沟 垃圾堆场 木工间 水泥库 垃圾及材料运输 工地周围维护 脚手架清理 楼层清理 露天材料堆放 9 10 11 参加检查人员 1 2 3 4 5 6 7 8 围墙的设置是否符合防尘要求 脚手架及结构临边密目网是否张挂整齐 有无其他防施工扬尘的具体措施 结论及整改意见 年 月 日 有无楼层抛扔垃圾的现象 楼层垃圾是否及时清理并归于存放点 清扫前是否及时洒水,小车上是否盖网 是否先进行洒水 有无翻掀和拍打竹笆的现象 是否及时将垃圾清运至存放点 是否与承运方签订保洁责任书 运输车辆后厢是否全封闭 车辆出门是否进行冲洗 钢筋材料是否有过多的积压 材料堆放点是否有专人清扫,地面是否干净 砂石料堆是否及时洒水小车上是否盖网 设置是否合理,是否全封闭 是否有专人管理和保洁,是否及时关门 木屑、刨花是否日做日清,是否进行装袋 库房设置是否合理,有

内部控制检查监督管理办法

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乐凯胶片股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一条 总则。为有效实施和落实公司的各项内部控制制度,提高经营管理 水平,实现管理目标,根据中国证监会的有关规定和《上海证券交易所上市公 司内部控制指引》的要求,特制定本办法。 第二条 董事会对内部控制检查监督的授权 。公司董事会审计委员会在董事 会的领导下负责管理公司的内部控制检查监督工作,董事会办公室负责内部控 制检查监督的组织、 协调工作,审计部具体负责内部控制的日常检查监督工作。 第三条 审计部的人员安排。 专职人员 2-3 名,兼职内审员 5 名,分别由 董事会办公室、销售公司、生产管理部、品质控制部、资产财务部派相关人员 担任。 第四条 内部控制检查监督计划。 审计委员会应于每年 1-2 月份根据自身经 营特点制定年度内部控制检查监督计划以及内部控制检查监督工作报告的内容 与格式要求,并下发作为评价内部控制运行情况的依据。 第

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