不良品报废管理制度 编制 : 审核 : 批准 : 发布日期: 实施日期 : 1 目的 1.1 为向客户提供合格产品,特制定不良品报废作业流程,作为各单位报废作业 的依据。 2 适用范围 2.1 适用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情况。 3 定义 4.1 不良品:原材料、半成品、成品等依质量管理部相关标准检验的不合格品。 4 职责 4.1 申请单位:初步确认不良品是否报废,填写报废单,提交技术及报废审核小 组确认。 4.2 技术质量部:负责确认申请单位申请报废之不良品是否可以修复,或返工使 用。 4.3 报废审核小组:由申请单位负责人及分管副总、技术质量部、管理部、财务 部等单位部级主管或其指定代理人组成,负责报废品的审核和会签。 4.4 总经理:对报废进行最终核准。 5 工作内容 5.1 申请单位初步判定 5.1.1 自制品:申请单位自行测试检验并