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更新时间:2026.04.12
员工差旅管理制度

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文件名称 编号 审批 签批 生效日期 公司名称 员工差旅管理制度 一、出差管理办法 第一章 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本 办法规定发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。 ( 1)乘坐火车及长途汽车, 原则上应出具铁路局、 公路局或汽车公司的购票证明单, 如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 ( 2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 ( 3)因急要公务必须搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 ( 4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 ( 1)主管及以上级:每日 120 元。 ( 2)一般级:每日 100 元。 第四条 出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。 ( 1)乘坐计程车

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2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 8 小企业财务管理制度入如何写 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构, 负责 公司日常财务管理、 筹资管理和财务分析工作, 其工作范围和职责主 要有: 1. 负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划 ;审核各 项资金使用和费用开支 ;收回售楼款,清理催收应收款项 ;办理日常现 金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行 空白票据,按日编报资金日报表 ;做好公司筹融资工作 ;处理、协调与 工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。 2. 负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、 财经法规, 按照会计制度,进行会计核算 ;编制年度、季度、月份会计报表 ;按照 会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及 时记账、结账、对账,做到日清月结,账账

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