造价通
更新时间:2026.04.25
内部控制、审计鉴证与审计意见

格式:pdf

大小:2.4MB

页数: 7页

内部控制、审计鉴证与审计意见

内部控制与审计意见关系的相关文献综述

格式:pdf

大小:2.1MB

页数: 1页

随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,内部控制受到越来越多的关注与重视.财务报告审计中包括对企业内部控制的审计,因而内部控制的完善程度必然影响财务报告审计意见.本文通过梳理国内外内部控制与审计意见关系的相关文献,总结国内外研究焦点,以期为日后研究提供借鉴.

热门知识

内部控制审计意见类型

精华知识

内部控制审计意见类型

最新知识

内部控制审计意见类型
点击加载更多>>
专题概述
内部控制审计意见类型相关专题

分类检索: