内部控制、审计鉴证与审计意见
格式:pdf
大小:2.4MB
页数: 7页
内部控制与审计意见关系的相关文献综述
大小:2.1MB
页数: 1页
随着《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相继出台,内部控制受到越来越多的关注与重视.财务报告审计中包括对企业内部控制的审计,因而内部控制的完善程度必然影响财务报告审计意见.本文通过梳理国内外内部控制与审计意见关系的相关文献,总结国内外研究焦点,以期为日后研究提供借鉴.
内部控制审计意见类型知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。 注册登录 造价通即可以了解到相关内部控制审计意见类型最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、询价、云造价等建设行业领域优质服务。手机版访问:内部控制审计意见类型