试验室质量管理体系内部审核 年度计划 编号: 审核目的 评价新建质量体系运行的符合性、有效性,为 年 月第 三方审核作准备。 审核范围 试验室管理、检测各部门;检测操作、样品储存、标样室等各 场所以及过程。 审核依据 实验室资质认定评审准则; 质量体系文件;适应的法律、法规; 顾客要求。 审核组 第一组长:张×× 组员:王×× 李×× 第二组长:胡×× 组员:白×× 肖×× 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员 2、开展第一次质量体系内审 4月中旬 张 王、李 3、不合格项纠正 5月上旬前 各部门负责人 4、跟踪审核 5月下旬 5、完善各部门内审检查表 6月上旬 6、开展第二次质量体系内审 7月上旬 7、不合格项纠正 7月中旬 各部门负责人 8、跟踪审核 7月下旬 9、开展管理评审 8月上旬 最高管理者陈 10、接受第三方审核 8月下旬 各部