XX公司工程项目结算审计管理办法 1 目的 为规范和加强湖南 XX公司股份有限公司(以下简称“公司” )及子公司 的工程结算审计工作,促进工程项目施工管理,合理控制工程造价,提高工 程投资效益,特制定本办法。 2 范围 本办法适用于公司及子公司工程项目的结算审计。 3 定义 重大工程项目:工程总投资额达公司经审计的最近一期合并报表净资产 10%及以上,且须经公司股东大会审批的项目。 4 职责和权限 4.1 内控审计部 4.1.1 负责组织本公司工程项目及子公司重大工程项目结算审计,并选聘工 程项目造价咨询机构。 4.1.2 负责对本办法规定的子公司重大工程项目以外 的工程项目结算审计工作根据需要进行复审核; 4.1.3 负责 4.1.43负责指导工程项目审计工作的开展,协调造价咨询机构与项目建设单 位(部门)等各方关系,控制、监督造价咨询机构的工作质量;组织审计过 程中争议问题的最终裁定;
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